Контрольное задание 4.1.
1.Составьте бухгалтерский баланс предприятия на 31 марта в табл.4.1.2., расположив наименования бухгалтерских счетов в активе и пассиве в порядке следования соответствующих статей баланса.
2. В журнале регистрации хозяйственных операций (табл. 4.1.3.) составьте и запишите бухгалтерские проводки, определив недостающие суммы.
3.Откройте бухгалтерские счета, запишите в них начальные сальдо, разнесите операции по счетам, подсчитайте дебетовые и кредитовые обороты за месяц и
выведите конечные сальдо.
4.Составьте бухгалтерский баланс на 30 апреля в табл.4.1.4.
Исходные данные 1. Остатки по счетам на 31 марта 20Х1г.
| Номера и наименования счетов | Сумма, д.е. |
| 10 «Материалы» | |
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |
| 51 «Расчетные счета» | 250 000 ' |
| 50 «Касса» | |
| 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | |
| 43 «Готовая продукция» | |
| 80 «Уставный капитал» | |
| 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | |
| 99 «Прибыли и убытки (прибыли)» | |
| 01 «Основные средства» | 420 000 |
Баланс предприятия на 31 марта 20Х1г.
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| Баланс | Баланс |
2. Хозяйственные операции за месяц.
Журнал регистрации хозяйственных операций
Таблица 4.1.3.
| № п/п | Документ и краткое содержание операции | Корреспондирующие счета | Сумма, Д.е. | ||
| дебет | кредит | частная | Общая | ||
| Счета и приходные ордера склада. Оприходо- | |||||
| ваны на склад поступившие от поставщиков | |||||
| материалы | |||||
| Выписка с расчетного счета (ВРС), Перечис- | |||||
| лено в оплату счетов поставщиков | |||||
| Лимитно-заборные карты Отпущены матери- | |||||
| алы в основное производство для изготовле- | . | ||||
| ния продукции | |||||
| Расчетная ведомость. Начислена заработная | |||||
| плата рабочим основного производства за | |||||
| изготовление продукции | |||||
| Приходный ордер склада. Возвращены на | |||||
| склад не использованные в производстве | |||||
| материалы | |||||
| Авансовый отчет. Приобретены агентом | |||||
| ОМТС материалы за счет подотчетных сумм | |||||
| Справка бухгалтерии. Удержан из зарплаты | |||||
| агента ОМТС невозвращенный остаток | |||||
| подотчетных сумм | |||||
| ВРС, приходный кассовый ордер | |||||
| Получено в кассу: | |||||
| для выдачи зарплаты | |||||
| на командировочные расходы | ... | ||||
| Расходные кассовые ордера. Выдано: | |||||
| зарплата персоналу | ... | ||||
| под отчет директору на расходы по коман- | |||||
| дировке | |||||
| ВРС. Сдана на расчетный счет излишне полу- | |||||
| ченная сумма на командировочные расходы | ... | ||||
| Накладные. Сдана на склад из производства | , | ||||
| готовая продукция |
Дата добавления: 2016-12-16; просмотров: 1168;
